公開資訊觀測站重大訊息公告
(3521)台鋼建設-公告本公司取得會計師內部控制制度審查確信報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/09/10 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:115/01/01~115/06/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據主管機關來函辦理,委託非簽證會計師 執行特定範圍之內部控制制度專案審查。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/09/10 5.意見類型:內部控制制度有效性判斷項目可維持有效性。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。 |